我校召开2020年内部控制评价审计工作部署会
9月24日上午,2020年内部控制评价审计工作部署会在我校昌平校区举行。党委副书记、纪委书记刚文哲出席,各相关部门负责人参会。会议由审计处处长张翼志主持。
(我校召开2020年内部控制评价审计工作部署会 尹建峰 摄)
张翼志首先介绍了本次内部控制评价审计工作的基本情况。他表示,根据教育部相关文件要求,审计处应对学校内部控制建立和实施情况进行监督,并对有效性进行评价。审计处已于去年开展第一次内部控制评价工作,评价了财务、基建、后勤三个业务层面的内控建设与实施情况。按照学校党政工作要点的总体部署和审计处年度工作计划,结合内控评价全面性原则,今年审计处将开展学校单位层面和其余八个业务层面的内控评价,评价内容涉及十个部门,计划通过内审与外审相结合方式,利用个别访谈法、证据检查法等审计手段开展此次审计工作。
刚文哲指出,内部控制通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。审计处作为内部控制评价与监督部门,通过梳理学校及各个部门管理制度及关键风险点,运用审计方法“问诊把脉”查找问题,规范业务流程,以提高业务活动效率和效果,支持学校的可持续发展。会上,他提出了三点工作要求:一是要重视。作为党政工作要点中的重点审计内容,各部门要高度重视内部控制评价工作,切实认识新时期加强经济活动内部控制对促进学校健康发展的重要性,要将建立健全内部控制作为学校健全治理体系和提高治理能力建设的重要组成部分,常抓不懈;二是要配合。各部门领导班子要进一步提高加强内部控制制度建设的行动自觉,积极配合,主动协调,按照审计要求指定专人及时、全面、客观的提供审计资料;三是要独立。外审人员一定要秉持独立审计的理念,大胆开展工作,工作上有需求,可向审计处提出解决协调。
北京中咨新世纪会计师事务所审计组负责人李玮、乔建平就此次审计方案、时间进度安排进行了介绍,保证在秉承客观独立、细致高效原则的基础上,按质按量完成此项审计任务。
张翼志代表审计处感谢各部门对审计工作的大力支持与配合,希望通过此次审计,促进学校建立健全内部控制规范,进一步完善制度保障体系,强化流程管控,切实防范风险。
编辑 黄雨薇未经允许不得转载:大学门户 » 我校召开2020年内部控制评价审计工作部署会
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